伝票入金
伝票記録は次の処理から進めます
処理方法
入金入力画面で顧客コードを入力後に「伝票入金」ボタンを押します
ボタンの説明
- 未入金のみ/全表示…「全表示」「未入金のみ」と切り替わります
- 明細表示…下図の明細画面が表示されます
- 削除 …選択行が削除されます
- 入金 …選択行の入金日欄に入金日付が代入され、入金額に加算されます
- 入金取消…選択行の入金日欄の日付が消され、入金額から減算されます
- 閉じる…この画面を閉じ、入金額欄の値が元の入金入力の金額欄に代入されます。
ここでの入金チェックはあくまでも覚えたデータにチェックするだけです。元の入金入力画面にその金額が入力されて、はじめて入金処理が出来ます。
明細画面
参考:顧客を指定しないで確認できる方法として、伝票一覧があります